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北海市政府采购中心2024年度部门预算
来源:小九足球直播下载  发布时间:2025-02-01 09:42:03   浏览 91 次

  

北海市政府采购中心2024年度部门预算

  一)贯彻执行政府采购法、招标投标法等国家法律和法规,协助市财政部门制订我市政府采购有关政策并组织实施;

  (二)贯彻执行政府采购法律、法规、规章和制度的有关法律法规,制定本机构内部监督管理制度;

  (三)根据采购人委托,组织实施自治区政府所公布集中采购目录以内的政府集中采购业务及集中采购目录以外、限额标准以上的分散采购业务;

  (四)根据采购人委托,组织实施北海市本级政府或其授权部门所公布集中采购目录以内的集中政府采购业务及集中采购目录以外、限额标准以上的分散采购业务;

  (五)建立和规范政府采购业务操作规程,对本机构组织的政府采购项目执行情况做监督管理、跟踪问效,并接受委托参与合同验收;

  (七)根据政府采购工作要求,对本机构工作人员及相关采购人、供应商进行业务培训及业务指导

  2024年度,纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个。

  负责内部接待、对外联络和协调,接受采购单位委托事项;负责中心公文处理、会务、机要、印章及政府采购档案管理;负责党务工作、机构编制、人事管理、工青妇及计划生育工作;负责内部财务管理及中心财政资金、委托代理采购资金、投标保证金专户的核算和管理;负责安全保密、政务公开、综治、普法、后勤管理、服务等工作。

  负责制定政府采购业务管理的有关规范性文件,拟订内部操作规程和采购文件范本;负责供应商资格标准的制定和审查;负责政府采购的统计评价及标书发放工作;负责政府采购法律、法规的对外宣传及相关政府采购业务培训;承担政府采购有关政策理论问题的调查研究。

  负责政府采购项目的技术性审核和市场调研、分析,提出信息化建设实施方案并组织实施;负责电子招标等信息化工程的协调指导、维护管理;负责中心内部办公自动化、内部网络建设、监控系统维护管理及供应商库、商品信息库、咨询专家库等业务信息库的建立、维护管理工作;负责政府采购网站的建设维护与信息更新工作;负责对外信息发布、审核工作。

  负责信息产品的集中采购工作,包括:计算机、服务器、扫描仪、投影仪、摄影摄像器材、程控交换机、打印机、网络设备、通讯设备、监控设备、复印机、传真机、印刷设备、单体空调、电器、计算机通用软件、计算机信息系统工程等项目采购文件制作、准备开评标资料、组织答疑会、开标、评标等工作;负责配合处理采购当事人及有关部门的询问、质疑工作。

  负责办公用品和专用设备的集中采购工作,包括:交通工具、办公家具、发配电设备、测绘设备、医疗设施、教学设备、警用设备、文体类专用设备、农林水专及设备、防雷防震设备,防汛抗旱及救灾物资,其它物资等项目采购文件制作、准备开评标资料、组织答疑会、开标、评标等工作;负责配合处理采购当事人及有关部门的询问、质疑工作。

  负责房屋建筑、市政、水利、交通等工程建设项目的集中采购工作;负责电梯、锅炉、建筑材料、市政建设设备、消防设施等设备及材料的集中采购工作;负责服务项目的集中采购和日常管理工作,包括:汽车维修、汽车加油、汽车保险、办公家具、印刷、会议服务等定点采购项目采购文件制作、准备开评标资料、组织答疑会、开标、评标等工作;负责配合处理采购当事人及有关部门的询问、质疑工作。

  负责制定中心内部监督管理制度;负责中心内部监督考评工作,定期考核评估采购工作人员的专业水平、工作实绩和职业道德状况;负责政府采购项目开标、评标的监督工作;负责监督检查政府采购合同执行情况并跟踪问效;负责采购文件及相关评审结果的复核工作,并根据采购人委托参与合同验收;负责受理采购当事人及有关部门的询问、质疑工作。

  我部门为财政全额拨款单位,全部收入支出预算均为财政拨款预算。2024年财政拨款预算总收入815.50万元,比上年度预算收入减少173.34万元,减少17.5%。财政拨款总支出815.50万元,上年度预算支出减少173.34万元,减少17.5%。减少的根本原因是2024年度预算减少信息化建设的部分专项项目。

  部门收入总计815.50万元,上年收入总计988.84万元,同比减少173.34万元,减少17.5%。增减情况说明:

  (一)基本收入527.93万元,减少12.15万元,同比减少2.2%。其中:人员经费收入464.66万元,同比减少12.39万元;公用经费收入63.27万元,同比增加0.24万元。

  (二)专项收入287.57万元,减少161.19万元, 同比减少36%,具体为:2024年度预算减少信息化建设的部分专项项目。

  部门支出总计815.5万元,上年支出总计988.84万元,比上年度预算支出减少173.34万元,减少17.5%。其中:基本支出527.93万元,项目支出287.57万元。增减情况说明:

  基本支出527.93万元,减少12.15万元,同比减少2.2%。其中:人员经费支出减少12.39万元;公用经费支出增加0.24万元。

  专项支出287.57万元,减少161.19万元, 同比减少36%,减少信息化建设的部分专项项目。

  (一)收入总计815.5万元,财政拨款收入815.5万元,其中经费拨款815.5万元,为市本级财政拨付资金。

  增减情况说明:一、基本收入入527.93万元,减少12.15万元,同比减少2.2%。其中:人员经费收入减少12.39万元公用经费收入增加0.24万元。二、专项收入287.57万元,减少161.19万元, 同比减少36%,减少原因是:减少信息化建设的部分专项项目。

  3.营收0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入0元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“营收”之外取得的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“另外的收入”不能确保其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关法律法规接着使用的资金,为财政拨款结转资金。

  (二)支出总计815.5万元,上年支出总计988.84万元,比上年度预算支出减少173.34万元,减少17.5%。为一般公共服务(类)支出,大多数都用在工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等。

  增减情况说明:一、基本支出527.93万元,减少12.15万元,同比减少2.2%。其中:人员经费支出减少12.39万元;公用经费支出增加0.24万元。

  二、专项支出287.57万元,减少161.19万元, 同比减少36%,减少信息化建设的部分专项项目。

  一般公共预算支出815.5万元,上年支出总计988.84万元,同比减少173.34万元,减少17.5%。其中:基本支出527.93万元,项目支出287.57万元。

  1.行政运行支出减少12.15万元,同比减少2.2%。其中:人员经费支出减少12.39万元;公用经费支出增加0.24万元。

  2.一般行政管理事务287.57万元,减少161.19万元, 同比减少36%,减少信息化建设的部分专项项目。

  2024年度一般公共预算基本支出527.93万元,按支出经济科目分类列示分析:

  1.基本工资102.44万元,同比增加2.07万元,同比增长2%。增长原因:在职人员晋级晋档工资增加。

  3.其他工资福利支出61.38万元。同比增加52.84万元,同比增长618%。增长原因:聘用人员工资、社保经费。

  5.机关事业单位基本养老保险41.58万元。同比减少9.39万元,同比减少18%。增长原因:养老缴费基数调整。

  6.职工基本医疗保险缴费19.23万元。同比减少4.34万元,同比减少18.4%。减少原因:医疗保险缴费基数调整。

  7.其他社会保险缴费3.12万元。同比减少0.7万元,同比减少18%。减少原因:其他社保费用基数调整。

  8.住房公积金36.05万元。同比减少2.17万元,同比减少5.6%。减少原因:住房公积金基数调整。

  9.职业年金缴费20.79万元,同比减少4.88万元,减少19%。减少原因:基数调整。

  16.工会经费6.01万元,同比减少0.36万元,同比减少5%。减少原因:预算减少。

  19.其他交通费用23.52万元,同比增加0.54万元,增加2.3%。增加原因:基数调整。

  21.退休费1.92万元,同比减少7.01万元,同比减少78%。减少原因:退休人员生活补助调整到生活补助科目。

  23.其他对个人和家庭的补助5.89万元,同比增加3.13万元,同比增加113%。增加原因:预算增加。

  2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出及会议费、培训费,与上年比无变化;其中:

  机关运行经费是指各单位的定额公用经费(不包括伙食补助),即预算安排的定额公用支出中的办公费、水费、电费邮电费、维修(护)费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、印刷费、劳务费、其他、其他交通费用(公务交通补贴)、事业单位公务交通费用、工会经费。

  本单位机关运行经费预算安排情况:2024年机关运行经费预算63.27万元,比上年度机关运行费增加0.24万元,增加0.3%,增加根本原因是:人员定额公用经费增加。大多数都用在单位为保证日常运转发生的基本支出,如按北海市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

  2024年本部门政府采购预算支出总额13.15万元,同比减少36.36万元,减少73%。其中:政府集中采购预算13.15万元,占政府采购预算的100%,同比减少36.36万元,下降73%。下降的根本原因是减少了办公场所搬迁费专项的办公设备采购。

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款13.15万元,上年结余收入安排资金0万元。

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中:货物采购13.15万元,主要是办公设备电脑采购,占政府采购预算100%;工程采购0万元,占政府采购预算的0%,服务采购0万元,占政府采购预算的0%。

  其中:政府采购货物支出13.15万元,同比减少36.36万元,减少73%。政府采购工程预算0元,同比无变化、政府采购服务预算0元,同比无变化。

  根据公务用车制度改革方案相关规定核定我中心保留的公务用车编制为0辆,公务用车0辆(小型普通轿车)。

  1.我中心2024年所有项目支出全方面实施绩效目标管理,涉及北海市本级项目10个,预算资金287.57万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

  重点项目:项目名称“政采云”平台租用服务费,预算资金190.9万元,2024年度绩效目标为有效推进“政采云”平台的使用,促进北海市政府采购发展,有效提升政府采购效率。设2条数量指标,数量指标:租期(=1年)、数量指标:“政采云”平台提供多项板块服务(≥9项);

  设1条质量指标,质量指标:政采云平台正常运行率(=100比率);设1条时效指标,时效指标:及时完成(及时完成2024年12月);设1条成本指标,成本指标:成本控制率(≥100比率);设1条社会效益指标,社会效益指标:减少企业参与采购成本 、缩短采购时间,提高采购效率(有效提升);设1条可持续效益指标,可持续效益指标:持推进提升采购信息化、实际电子化改革目标(提升);设1条满意度指标,满意度指标:平台上参与的采购人满意度(≥90比率)。

  三、营收:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“营收”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“另外的收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度还没完成、结转到本年按有关法律法规接着使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建筑设计企业按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生明显的变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关法律法规接着使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运作、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及另外的费用。

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